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颍上县人大常委会办公室2016年部门决算情况(一)
投稿: ysrd  日期: 2017年10月04日  【字体:

一、部门主要职能

(一)负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的组织筹备等工作。

(二)负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

(三)牵头组织县人大常委会以及机关各工作委员会开展的综合性或专题性的调研、视察、执法检查等工作;起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;组织、策划、实施人大宣传工作。

(四)负责人大常委会及机关会务服务、后勤保障、财务管理、物资保管;承办对外接待;承担对机关工作人员及离退休人员的服务管理;承担机关办公区管理及值班工作。

(五)负责机关组织、人事、机构编制、廉政建设工作;组织机关政治理论学习和机关人员年度考核、考评等工作。

(六)协助县人大常委会及领导完成县委交办的各项工作任务;负责与其他单位之间的工作联系和协调。

(七)完成县人大常委会会议、主任会议、县人大常委会党组和常委会领导交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,颍上县人大办2016年度部门决算包括人大办本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

    纳入颍上县人大办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

县人大常委会办公室

 

    三、颍上县人大办2016年度部门决算报表收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

492.99

一、一般公共服务支出

372.22

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

8.9

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

136.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

501.89

本年支出合计

509.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

93.98

     年末结转和结余

86.70

 

 

 

 

总计

595.87

总计

595.87

         

 

收入决算表

                                                                                                               公开 02表

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

501.89

 

 

 

 

 

8.9

一般公共服务支出

364.93

356.03

 

 

 

 

 

8.9

人大事务

364.93

356.03

 

 

 

 

 

8.9

 行政运行

364.93

356.03

 

 

 

 

 

8.9

社会保障和就业支出

136.96

136.96

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

136.96

136.96

 

 

 

 

 

 

 归口管理的行政单位离退休

136.96

136.96

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

509.18

509.18

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

372.22

372.22

 

 

 

 

20101

人大事务

372.22

372.22

 

 

 

 

2010101

 行政运行

372.22

372.22

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

136.96

136.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

136.96

136.96

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

136.96

136.96

 

 

 

 

                   

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

492.99

一、一般公共服务支出

363.32

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

136.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

492.99

本年支出合计

500.28

年初财政拨款结转和结余

76.04

年末财政拨款结转和结余

68.76

一般公共预算财政拨款

76.04

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

569.03

合计

569.03

         

 

 

 

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